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Gestión de Contabilidad
Compensación de facturas entre clientes/proveedor
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Compensación de facturas entre clientes/proveedor
Para compensar facturas se debe hacer uso del asiento "0019", en la interfaz de asiento de diario.
1. Clic en
2. En la pantalla de documentos pendientes seleccionar el origen "Compras o Ventas".